1.審核銷售報價單—查詢有無超期欠款情況—蓋合同章(需審核合同中產(chǎn)品中價格、交貨期時間、合同付款方式及合同內(nèi)容是否有效)
2.審核產(chǎn)品清單—接技術(shù)部清單審核通知進(jìn)行審核(有修改的情況需對比清單是否與前清單有重大變化)—將已審核的產(chǎn)品圖號等信息發(fā)給庫房查詢庫存材料情況。
3.審核銷售開票申請(與系統(tǒng)銷售出庫單單號相對應(yīng)跟蹤)
4.遇有增加供應(yīng)商資料、銷售客戶資料、新增產(chǎn)品基礎(chǔ)資料及除生產(chǎn)產(chǎn)品材料以后的材料初始資料的建立,系統(tǒng)基本維護(hù)工作。
5.簽收、登記進(jìn)項發(fā)票信息,簽收供應(yīng)所交外購入庫單等單據(jù),銷售出庫單據(jù)。
6.審核外購入庫單、銷售出庫單及會計賬務(wù)處理,審核預(yù)付款申請單。
7.每天與其他部門溝通工作中有疑問或有問題需溝通的工作,協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理查詢工作等。
8.負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù),按照公司資金,往來賬管理要求進(jìn)行日常核算工作,對公司成本進(jìn)行核算,對賬目全面關(guān)注其變動,確保財務(wù)工作正常運(yùn)行;
9.根據(jù)往來業(yè)務(wù)單據(jù)審核并記賬,經(jīng)常核對余額,了解往來賬戶變動情況,確保賬目準(zhǔn)確無誤,負(fù)責(zé)與各往來單位地款項結(jié)算與對賬,并定期進(jìn)行賬目分析,及進(jìn)催收結(jié)算各種應(yīng)收,暫付款項;做好往來賬齡分析和把控,預(yù)防呆死賬的發(fā)生;并按公司規(guī)定及時提交相關(guān)報表,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的數(shù)據(jù)資料;
2.審核產(chǎn)品清單—接技術(shù)部清單審核通知進(jìn)行審核(有修改的情況需對比清單是否與前清單有重大變化)—將已審核的產(chǎn)品圖號等信息發(fā)給庫房查詢庫存材料情況。
3.審核銷售開票申請(與系統(tǒng)銷售出庫單單號相對應(yīng)跟蹤)
4.遇有增加供應(yīng)商資料、銷售客戶資料、新增產(chǎn)品基礎(chǔ)資料及除生產(chǎn)產(chǎn)品材料以后的材料初始資料的建立,系統(tǒng)基本維護(hù)工作。
5.簽收、登記進(jìn)項發(fā)票信息,簽收供應(yīng)所交外購入庫單等單據(jù),銷售出庫單據(jù)。
6.審核外購入庫單、銷售出庫單及會計賬務(wù)處理,審核預(yù)付款申請單。
7.每天與其他部門溝通工作中有疑問或有問題需溝通的工作,協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理查詢工作等。
8.負(fù)責(zé)公司往來賬務(wù),按照公司資金,往來賬管理要求進(jìn)行日常核算工作,對公司成本進(jìn)行核算,對賬目全面關(guān)注其變動,確保財務(wù)工作正常運(yùn)行;
9.根據(jù)往來業(yè)務(wù)單據(jù)審核并記賬,經(jīng)常核對余額,了解往來賬戶變動情況,確保賬目準(zhǔn)確無誤,負(fù)責(zé)與各往來單位地款項結(jié)算與對賬,并定期進(jìn)行賬目分析,及進(jìn)催收結(jié)算各種應(yīng)收,暫付款項;做好往來賬齡分析和把控,預(yù)防呆死賬的發(fā)生;并按公司規(guī)定及時提交相關(guān)報表,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的數(shù)據(jù)資料;
職位類別: 財務(wù)經(jīng)理/主管
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- 公司規(guī)模:100 - 499人
- 公司性質(zhì):私營企業(yè)
- 所屬行業(yè):變壓器
- 所在地區(qū):四川-成都市
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